최근 하이드로재무제표를 공개했습니다.포트2025년 1분기 실적은 놀라운 성장세를 보였습니다. 해당 분기 동안 회사의 매출은 전년 대비 20% 증가한 570억 9,400만 크로네(NOK)를 기록했고, 조정 EBITDA는 76% 증가한 95억 1,600만 크로네(NOK)를 기록했습니다. 특히 순이익은 전년 동기 4억 2,800만 크로네(NOK)에서 58억 6,100만 크로네(NOK)로 급증하여 전년 대비 1,200% 이상 증가했으며, 최근 몇 년간 단일 분기 사상 최고치를 경신했습니다.
이러한 성장을 촉진한 핵심 요인은 두 가지입니다.
1. 상품 가격 상승:
1분기에도 글로벌 알루미나 및 알루미늄 가격은 상승세를 이어갔습니다. 이는 전기차 및 에너지 저장 시스템 등 신에너지 산업의 알루미늄 수요 증가와 일부 지역의 알루미나 생산 능력 일시 조정에 힘입은 것입니다. 예를 들어, 2025년 1분기 런던금속거래소(LME)의 알루미늄 평균 가격은 약 18% 상승했습니다.같은 기간과 비교해서작년에는 회사 매출과 매출 총이익이 직접적으로 증가했습니다.
2. 유리한 통화 동향:
노르웨이 크로네는 1분기에 미국 달러와 유로 등 주요 통화 대비 약 5% 하락하여 해외 매출을 현지 통화로 환산할 때 환차익이 발생했습니다. 매출의 40% 이상이 남미와 북미 시장에서 발생함에 따라, 환율 요인은 약 8억 노르웨이 크로네(NOK)의 EBITDA에 기여했습니다.
도전과 위험은 지속됩니다
강력한 성과에도 불구하고 Hydro는 비용 측면에서 다음과 같은 압박에 직면해 있습니다.
- 변동하는 에너지 가격으로 인해 원자재 비용(전기 및 알루미나 원료 등)이 전년 대비 12% 상승하여 기본 이익 마진이 줄어들었습니다.
- 유럽에서는 압출소재 사업이 건설 부문의 수요 부진으로 인해 생산량이 전년 대비 9% 감소했고, 이익 마진은 전년 15%에서 11%로 떨어졌습니다.
- 알루미나 매출은 고객 재고 조정으로 인해 전년 대비 6% 감소했으며, 이는 가격 인상의 이점을 일부 상쇄했습니다.
- 인플레이션으로 인해 고정 비용(장비 유지 관리 및 R&D 투자 등)이 5억 NOK 증가했습니다.
앞으로 Hydro는 다음과 같은 계획을 세울 것입니다.생산 최적화를 계속하다노르웨이에서 친환경 알루미늄 프로젝트의 생산 용량을 확대하고 시운전을 가속화하여 전 세계적인 저탄소 전환 요구를 충족하고자 합니다. 회사는 2분기에도 알루미늄 가격이 높은 수준을 유지할 것으로 예상하지만, 거시경제 둔화로 인한 수요 감소 가능성에 대해 경고하고 있습니다.
게시 시간: 2025년 5월 7일